中新網(wǎng)6月29日電 國家審計署審計長李金華28日向全國人大常委會報告了2004年度中央預算執(zhí)行和其他財政收支審計情況。在被審計的38個中央部門中,包括國家體育總局、國土資源部、衛(wèi)生部等近10個部委都被點名。今天,一些相關的部門對結果做出了表態(tài)。
據(jù)央視國際消息,針對報告提到的衛(wèi)生部及北京市所屬在京十家醫(yī)院的審計結果,衛(wèi)生部新聞發(fā)言人今天發(fā)表談話時指出:衛(wèi)生部認為審計報告反映了醫(yī)院在財務管理和藥品銷售過程中存在的問題。衛(wèi)生部正在督促檢查各醫(yī)院落實審計決定,要求各醫(yī)院查找在財務管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),切實加強財務管理,確保醫(yī)院資金安全,建立審計落實督辦制度,在整改期限內完成整改,對超期仍未執(zhí)行審計決定的醫(yī)院,將追究相關人員的責任。
審計發(fā)現(xiàn),部分水利建設資金被滯留、擠占挪用和損失浪費。對此,水利部規(guī)劃計劃司副司長王愛國表示,被滯留的13.85億元都有明確的建設項目,因為有些項目按照現(xiàn)在的程序還沒有完成審批手續(xù),有些項目的方案還在進一步深化,導致資金沒有及時按計劃撥付。但所有資金目前均在賬戶上,沒有挪用或改變用途。水利部將根據(jù)報告中提到的問題一項一項提出整改,盡快完善有關水利建設項目審批手續(xù),盡快把滯留資金下達下去。
中國長城資產管理公司總裁汪興益表示,審計報告中指出的問題,凡涉及長城資產管理公司的,長城資產管理公司都積極主動進行了整改,并按照規(guī)定嚴肅處理了相關責任人。對審計出來的問題進行全面分析和研究,從中找出這些問題發(fā)生反映出機制上、制度上的欠缺,找出內部管理手段的欠缺,進一步加強內部管理。
中國信達資產管理公司已經對涉及13個辦事處的24人給予黨紀政紀處分,對部分負有領導責任的辦事處一把手給予了免職處理。涉嫌違法犯罪的人員已移交司法機關。信達公司表示將進一步完善內控機制,堵住管理漏洞,保證高質量完成國有資產的處置回收。